รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
051
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) (ต่อ)
รายการ
เปรียบเทียบงบประมาณของส�ำนักงาน กสม.
งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
ที่ได้รับจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62)
ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร
141,613,300
ค่าใช้จ่ายงบด�ำเนินงาน
71,090,900
ค่าใช้จ่ายงบลงทุน
3,000,000
รวม
215,704,200
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63)
ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร
147,248,100
ค่าใช้จ่ายงบด�ำเนินงาน
71,495,400
ค่าใช้จ่ายงบลงทุน
3,798,800
รวม
222,542,300
131,447,402
50,385,802
2,905,676
184,738,880
93
71
97
86
134,863,300
57,972,700
3,635,000
196,471,000
92
78
96
88
ที่มา : ส�ำนักบริหารกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
2.3 การเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 3 แผนงาน ประกอบด้วย 1. แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ 3. แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม ทัง้ นี้ สามารถแสดงผลการด�ำเนินงานในภาพรวมทีป่ รากฏในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ปรากฏตามตารางที่ 5
บทที่
2