46
ตารางที่่� 5 เปรีียบเทีียบงบประมาณที่่�ได้้รัับจััดสรรกัับผลการใช้้จ่่ายระหว่่างปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 จำำ�แนกตามหมวดค่่าใช้้จ่่าย
ร าย งานผลกา รปฏิ บั ติ งานคณ ะ กรรมการสิ ท ธิ มนุษ ย ช น แห่ ง ช าติ
รายการ
ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
ค่่าใช้้จ่า่ ยดำเนิินงาน
ค่่าใช้้จ่่ายลงทุุน
รวม
ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
งบประมาณ
ที่่ไ� ด้้รับ
ั
จััดสรร
ผลการ
ใช้้จ่่าย
141,613,300 131,447,402
ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ร้้อยละ
งบประมาณ
ที่่ไ� ด้้รับ
ั จััดสรร
ผลการ
ใช้้จ่่าย
ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ร้้อยละ
งบประมาณ
ที่่ไ� ด้้รับ
ั จััดสรร
ผลการ
ใช้้จ่่าย
หน่่วย : บาท
ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ร้้อยละ
งบประมาณ
ที่่ไ� ด้้รับ
ั จััดสรร
ผลการ
ใช้้จ่่าย
ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
ร้้อยละ
งบประมาณ
ที่่ไ� ด้้รับ
ั จััดสรร
ผลการ
ใช้้จ่่าย
92.84 147,248,100 134,863,300
91.59 149,016,800 136,306,100
91.47 146,916,500 146,198,140
99.51 151,747,900 151,747,900
ร้้อยละ
100
71,090,900
50,385,802
70.88
71,495,400
54,825,600
76.68
52,178,700
40,829,127
78.25
46,387,400
43,297,703
93.34
55,736,500
52,626,355
94.42
3,000,000
2,905,676
96.86
3,798,800
3,635,000
95.69
10,534,200
3,704,200
35.16
16,588,100
13,908,293
83.85
8,746,600
7,362,877
84.18
215,704,200 184,738,880 85.64 222,542,300 193,323,900 86.87 211,729,700 180,839,427 85.41 209,892,000 203,404,136 96.91 216,231,000 211,737,132 97.92
ที่่�มา : สำนัักนโยบายและยุุทธศาสตร์์ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2566)
กสม. ได้้ให้้ความสำคััญกัับการใช้้จ่่ายงบประมาณเพื่่�อส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนให้้กัับประชาชนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและคุ้้�มค่่า และเมื่่�อเปรีียบเทีียบผลการใช้้จ่่าย
งบประมาณ 5 ปีี (ปีี 2562 - 2565) พบว่่า ร้้อยละของการใช้้จ่่ายงบประมาณเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ยกเว้้นในปีี 2564 ที่่�เกิิดสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำให้้มีี
ประกาศใช้้มาตรการล็็อกดาวน์์บางพื้้�นที่่�เกิิดข้้อจำกััดในการจััดโครงการที่่�มีีการรวมกลุ่่�ม รวมถึึงการลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบแสวงหาข้้อเท็็จจริิงตามภารกิิจ ต่่อมาในช่่วงปีี 2565 - 2566
สถานการณ์์โรคโควิิด 19 ได้้เริ่่�มคลี่่�คลายลง นอกจากนี้้� กสม. ได้้มีีนโยบายเร่่งรััดการเบิิกจ่่ายงบประมาณให้้เป็็นไปตามแผนและสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการเบิิกจ่่ายของประเทศ
รวมทั้้�งมีีการติิดตามความก้้าวหน้้าเป็็นประจำทุุกเดืือน ทำให้้ร้้อยละของการใช้้จ่่ายงบประมาณในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 96.91 และ 97.92 ตามลำดัับ
อนึ่่�ง ในการจััดทำแผนปฏิิบััติิการประจำปีีที่่�ผ่่านมา สำนัักงาน กสม. ได้้นำงบเหลืือจ่่ายจากการดำเนิินงานของปีีก่่อน จำนวน 8,947,231.95 บาท ไปสมทบงบประมาณ
ที่่�ได้���รัับจััดสรรตามพระราชบััญญััติิงบประมาณด้้วย ทำให้้สำนัักงาน กสม. มีีงบประมาณเพื่่�อใช้้จ่่ายทั้้�งสิ้้�น 225,178,231.95 บาท โดยมีีผลการใช้้จ่่ายรวม 218,421,293.06 บาท หรืือ
ร้้อยละ 97 ของงบประมาณ ดัังรายละเอีียดปรากฏตามตารางที่่� 6