ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รวม 216,231,000 บาท
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
70.16%
25.78%
4.04%
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวม 209,892,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวม 211,729,700 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวม 222,542,300 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวม 215,704,200 บาท
70.00% 22.10% 7.90%
70.38% 24.64% 4.98%
66.17% 32.13% 1.71%
65.65% 32.96% 1.39%
ที่่�มา : สำนัักนโยบายและยุุทธศาสตร์์ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2566)
2.2 การเปรีียบเทีียบงบประมาณที่่� ไ ด้้รัับจัั ด สรรและผลการใช้้จ่่ า ยงบประมาณ
ระหว่่างปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566
ระหว่่างปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 สำนัักงาน กสม. ได้้รัับการจััดสรรงบประมาณเป็็นงบรายจ่่ายอื่่�น
และงบเงิินอุุดหนุุน โดยมีีรายละเอีียดงบประมาณที่่�ได้้รัับจััดสรรตามพระราชบััญญััติิงบประมาณรายจ่่ายประจำปีี
และผลการเบิิกจ่่าย จำแนกตามหมวดค่่าใช้้จ่่ายตามตารางที่่� 5
ป ระจำ � ปี งบ ป ระมาณ พ.ศ . 2 5 6 6
45
บท ที่่� 2 | กา รเ ปรีียบ เทีีย บ งบป ระมาณและผลการดำำ �เ นิิ นงานระหว่่ า ง ปีี ที่่� ผ่่ า นมา กัั บ ปีี ง บปร ะมา ณ พ. ศ. 2 5 6 6
แผนภาพที่่� 4 งบประมาณที่่�ได้้รัับจััดสรรระหว่่างปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 ของสำำ�นัักงาน กสม.